Attestering/komplettering av innkjøpsforespørsel fra fagrekvirent

For: innkjøper

Kontrollere og fullføre innkjøpsforespørsel

Innkjøpergruppen mottar oppgaver i oppgavelisten i Unit4 ERP når en fagrekvirent har sendt en innkjøpsforespørsel videre til godkjenning.

Innkjøper som behandler oppgaven skal  kontrollere at all nødvendig informasjon er pÃ¥ plass, og at innkjøpsforespørselen er korrekt. Se: .

Hvis innkjøpsforespørselen er ok, sender innkjøper den videre til kostnadsgodkjenner (BDM) for godkjenning.

Feil eller mangler ved innkjøpsforespørselen

Hvis innkjøpsforespørselen ikke er ok, kan innkjøper enten:

  • Korrigere feilen selv og sende til godkjenning hos kostnadsgodkjenner (BDM).
  • Velge "avvise" og sende innkjøpsforespørselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
  • Velge "avvis" og avbryte bestillingen.

Brukerveiledning: 

Behandling av innkjøpsforespørsel som avvises av kostnadsgodkjenner (BDM)

Avviste innkjøpsforespørsler sendes tilbake som en ny oppgave for behandling til innkjøpergruppen. Innkjøper som behandler oppgaven kan enten:

  • Korrigere feilen selv og sende til ny godkjenning.
  • Velge "avvise" og sende innkjøpsforespørselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
  • Velge "avvis", og avbryte bestillingen

MVA-koder

Se også

Kontakt

Brukerstøtte behov til betaling

Publisert 19. mars 2021 12:55 - Sist endret 14. okt. 2024 09:44